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    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育2018年部门预算及“三公”经费预算

    作者:chensushan 来源: 日期:2018-2-9 12:43:09 人气: 标签:

     

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    2018年部门预算及“三公”经费预算

                     

        第一部分:部门概况 

        一、365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育单位主要职责和2018年主要工作任务 ·································

        二、机构设置和部门预算单位构成·····

        三、编制现状和人员构成

     

        第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

        一、2018年部门收支预算总体情况······

        二、2018年部门财政拨款收支预算情况···

        三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···································

        四、其他重要事项情况说明·············

        五、专业名词解释····················

     

     

     

     

     

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育

    2018年部门预算及“三公”经费预算

     

        第一部分:部门概况 

      一、365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育的主要职责和2018年主要工作任务 

    (一)主要职责

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育工作职责:负责希望工程资金的筹集和管理;承担开展资助贫困家庭学生继续学业、改善贫困地区的办学条件、促进教育事业发展的相关事务性工作;承担市希望工程指导委员会日常工作。

    (二)2018年主要工作任务

    2018年希望工程主要工作任务:希望办全体干部职工将在团市委党组的正确领导下,始终保持良好的精神状态,以与时俱进的理念、敢于担当的精神和狠抓落实的作风推动工作,继续努力在捐资助学方面整合各方资源,争取完成建设“希望书屋”30所;筹资约100万元,资助贫困大学生、小学生350人;征集实现微心愿400个;新闻媒体宣传报道达到50条,在全社会营造关爱农村学校及贫困家庭学生健康成长、扶智扶贫助力发展的良好氛围,为壮丽的共青团希望工程事业再上新台阶而不懈奋斗。

    二、机构设置和部门预算单位构成

    (一)机构设置

    1. 本级单位和内设机构

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育是全额拔款事业单位,属于事业公益一类单位,是独立核算的,属于中国共产主义青年团南宁市委员会二级预算单位。

        (二)部门预算单位构成

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育(032002)隶属于中国共产主义青年团南宁市委员会二级预算单位。

    三、编制现状和人员构成

    (一)编制现状

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育编制内人数4人。

    (二)人员构成

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育有4名在职在编人员,正科1人,副科1人,科员1人,专业技术人员1人;临时工2人。

        第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

        一、2018年部门收支预算总体情况 

    (一)2018年部门收入预算总体情况

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育2018年的预算收入总额为84.22万元,全部为财政拔款收入,其中基本支出收入为47.48万元,项目支出收入为36.74万元。

        (二)2018年部门支出预算总体情况

        1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

        1)一般公共服务支出(类):70.61万元

        8)社会保障和就业(类):7.13万元

    10)医疗卫生与计划生育支出(类):2.21万元

    20)住房保障支出(类):4.28万元

    2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1)基本支出预算。

        ①工资福利支出(类):38.7万元

    ②商品和服务支出(类):8.75万元

    ③对个人和家庭的补助(类):0.04万元

        2)项目支出预算。

        ①工资福利支出(类):9.11万元

    ②商品和服务支出(类):26.95万元

    ③对个人和家庭的补助(类):0

    (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育2018年一般公共预算收入预算84.22万元,比2017年预算79.88万元增加4.34万元,同比增长5.43%。收入预算增加的主要原因是:增加人员工资及相应增加社保费、公积金等。2018年一般公共预算支出预算84.22万元,比2017年预算79.88万元增加4.34万元,同比增长5.43%。支出预算增加的主要原因是:增加人员工资及相应增加社保费、公积金等。

    二、2018年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

    2018年部门财政拨款收入预算84.22万元,其中:一般公共预算收入预算84.22万元,本预算部门无政府性基金预算收入预算,本预算部门无国有资本经营预算收入预算。

    (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年部门财政拨款支出预算84.22万元,其中:一般公共预算支出预算84.22万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算

    1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为70.61万元,主要用于:单位运行费用及开展专项活动所需费用。

    2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为7.13万元,主要用于:缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.21万元,主要用于:公务员医疗补助、事业单位医疗。

    4住房保障支出(类)预算数为4.28万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

        2. 本预算单位无政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算支出预算

    三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

    (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.6万元

    (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.6万元, 2017年预算2.6万元与2017年持平。

    1. 因公出国(境)经费2018年预算:本预算部门2017年和2018年均无“因公出国(境)经费。

    2. 公务接待费2018年预算0.5万元, 2017年预算0.5万元

    2017年持平。

    3. 公务用车运行维护费2018年预算2.1万元,与2017年预算2.1万元持平,主要用于:本预算部门有一辆公务用小轿车,运行费主要用于公务车的燃油费、保险费及维修维护费。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年本部门机关运行经费预算8.75万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加6.46万元,增长36.45%,增加的原因主要是:单位的工资增加,相应的公积金、社保金也随之增加。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算0.68万元,同比减少×5.32万元,下降88.67%,减少的原因主要是:2017年购置新的办公设备,而2018年不须须采购这么多,只采购了用友财务软件。其中,货物项目采购预算0.68万元,占政府采购预算的100%

        (三)政府购买服务情况

    2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,本部门无政府购买服务项目。”。

        (四)国有资产占用情况

    截至20171231日,单位国有资产的总量22.95万元,其中通用设备21.85万元、家具用具1.1万元,今年新购置电脑等办公设备5.87万元。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

        (五)预算绩效管理情况

    2018年希望办没有纳入预算绩效目标管理的项目,原因是单位项目的资金额数目不大。

        (六)涉密事项处理说明

       如部门预算不含有涉密事项。   

    五、专业名词解释

    请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。

     

    附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

    8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)

             

    预算01

    单位:万元

               

                     

                        

    2018年预算数

       目(按支出功能科目分类)

    2018年预算数

    项目(按部门预算经济科目分类)

    2018年预算数

    一、一般公共预算拨款

    84.22

        一、一般公共服务支出

    70.61

    一、基本支出

    47.48

        1.经费拨款

    84.22

        二、外交支出

    0.00

        1.工资福利支出

    38.70

        2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    0.00

        三、国防支出

    0.00

        2.商品和服务支出

    8.75

          (1)专项收入安排的资金

    0.00

        四、公共安全支出

    0.00

        3.对个人和家庭的补助

    0.04

          (2)行政事业性收费收入安排的资金

    0.00

        五、教育支出

    0.00

    二、项目支出

    36.74

          (3)罚没收入安排的资金

    0.00

        六、科学技术支出

    0.00

        1.工资福利支出

    9.11

          (4)国有资本经营收入安排的资金

    0.00

        七、文化体育与传媒支出

    0.00

        2.商品和服务支出

    26.95

          (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    0.00

        八、社会保障和就业

    7.13

        3.对个人和家庭的补助

    0.00

          (6)捐赠收入安排的资金

    0.00

        九、社会保险基金支出

    0.00

        4.债务利息及费用支出

    0.00

          (7)政府住房基金收入安排的资金

    0.00

        十、医疗卫生与计划生育支出

    2.21

        5.资本性支出(基本建设)

    0.00

          (8)其他收入安排的资金

    0.00

        十一、节能环保支出

    0.00

        6.资本性支出

    0.68

    二、政府性基金收入

    0.00

        十二、城乡社区支出

    0.00

        7.对企业补助(基本建设)

    0.00

    三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

    0.00

        十三、农林水支出

    0.00

        8.对企业补助

    0.00

         1.国有资本经营收入安排的资金

    0.00

        十四、交通运输支出

    0.00

        9.对社会保障基金补助

    0.00

         2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    0.00

        十五、资源探勘信息等支出

    0.00

        10.其他支出

    0.00

         3.教育收费收入安排的资金

    0.00

        十六、商业服务业等支出

    0.00

    三、上年结转安排的支出

    0.00

         4.其他收入安排的资金

    0.00

        十七、金融支出

    0.00

        1.基本支出

    0.00

    四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

    0.00

        十八、援助其他地区支出

    0.00

        2.项目支出

    0.00

         1.事业收入安排的资金

    0.00

        十九、国土海洋气象等支出

    0.00

     

     

         2.经营收入安排的资金

    0.00

        二十、住房保障支出

    4.28

     

     

         3.其他收入安排的资金

    0.00

        二十一、粮油物资储备支出

    0.00

     

     

     

     

        二十二、国有资本经营预算支出

    0.00

     

     

     

     

        二十三、预备费

    0.00

     

     

     

     

        二十四、其他支出

    0.00

     

     

     

     

        二十五、转移性支出

    0.00

     

     

     

     

        二十六、债务还本支出

    0.00

     

     

     

     

        二十七、债务付息支出

    0.00

     

     

     

     

        二十八、债务发行费用支出

    0.00

     

     

             

    84.22

             

    84.22

             

    84.22

    五、上年结余收入

    0.00

        二十九、结转下年

     

    四、结转下年

     

         1.一般公共预算拨款结转

    0.00

     

     

        1.基本支出

     

           (1)经费拨款结转

    0.00

     

     

        2.项目支出

     

           (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

    0.00

     

     

     

     

         2.政府性基金结转

    0.00

     

     

     

     

         3.纳入财政专户管理的收入结转

    0.00

     

     

     

     

         4.未纳入财政专户管理的收入结转

    0.00

     

     

     

     

         5.其他资金结转

    0.00

     

     

     

     

                     

    84.22

    支   出   总   计

    84.22

    支   出   总   计

    84.22

     

     

                                     收入预算总表

     

    预算02

    单位:万

    收入预算总表

     

     

     

    科目编码

    单位代码

    单位(科目)名称

    总计

    一般公共预算拨款

    政府性基金收入

    纳入财政专户管理的收入安排的资金

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金

     

    合计

    经费拨款

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    合计

    国有资本经营收入安排的资金

    国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    教育收费收入安排的资金

    其他收入安排的资金

    合计

    事业收入安排的资金

    经营收入安排的额资金

    其他收入安排的资金

     

    小计

    专项收入安排的资金

    行政事业性收费收入安排的资金

    罚没收入安排的资金

    国有资本经营收入安排的资金

    国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    捐赠收入安排的资金

    政府住房基金收入安排的资金

    其他收入安排的资金

     

     

     

     

     

    合计

    84.22

    84.22

    84.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

     

     

     

    一般公共服务支出

    70.61

    70.61

    70.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    29

     

     

    群众团体事务

    70.61

    70.61

    70.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    50

     

    事业运行(群众团体事务)

    33.87

    33.87

    33.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    99

     

    其他群众团体事务支出

    36.74

    36.74

    36.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

     

     

     

    社会保障和就业支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    05

     

     

    行政事业单位离退休

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    05

     

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    2.21

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    11

     

     

    行政事业单位医疗

    2.21

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    02

     

    事业单位医疗

    0.39

    0.39

    0.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    03

     

    公务员医疗补助

    1.78

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    99

     

    其他行政事业单位医疗支出

    0.04

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

     

     

     

    住房保障支出

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    02

     

     

    住房改革支出

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    01

     

    住房公积金

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

    合计

    84.22

    84.22

    84.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    032

    中国共产主义青年团南宁市委员会

    84.22

    84.22

    84.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    032002

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育

    84.22

    84.22

    84.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    29

    50

     

    事业运行(群众团体事务)

    33.87

    33.87

    33.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    29

    99

    其他群众团体事务支出

    36.74

    36.74

    36.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    11

    02

    事业单位医疗

    0.39

    0.39

    0.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    11

    03

    公务员医疗补助

    1.78

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    11

    99

    其他行政事业单位医疗支出

    0.04

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    02

    01

    住房公积金

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出预算总表

    预算03

     

    单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位(科目)名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息及费用支出

    资本性支出(基本建设)

    资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出

     

     

     

     

    合计

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

     

     

     

    一般公共服务支出

    70.61

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    29

     

     

    群众团体事务

    70.61

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    50

     

    事业运行(群众团体事务)

    33.87

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    99

     

    其他群众团体事务支出

    36.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

     

     

     

    社会保障和就业支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    05

     

     

    行政事业单位离退休

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    05

     

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    2.21

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

     

    行政事业单位医疗

    2.21

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    02

     

    事业单位医疗

    0.39

    0.39

    0.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    03

     

    公务员医疗补助

    1.78

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    99

     

    其他行政事业单位医疗支出

    0.04

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

     

     

     

    住房保障支出

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    02

     

     

    住房改革支出

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    01

     

    住房公积金

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    合计

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    032

    中国共产主义青年团南宁市委员会

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    032002

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    29

    50

     

    事业运行(群众团体事务)

    33.87

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    99

    其他群众团体事务支出

    36.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    11

    02

    事业单位医疗

    0.39

    0.39

    0.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    03

    公务员医疗补助

    1.78

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    99

    其他行政事业单位医疗支出

    0.04

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    02

    01

    住房公积金

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

    财政拨款收支总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    84.22 

    一、一般公共服务支出

    70.61 

    70.61 

     

     

       1.一般公共预算拨款

    84.22 

    二、外交支出

     

     

     

     

       2.政府性基金预算拨款

     

    三、国防支出

     

     

     

     

       3.国有资本经营预算拨款

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

    二、上年结转

    0 

    六、科学技术支出

     

     

     

     

       1.一般公共预算拨款结转

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

       2.政府性基金预算拨款结转

     

    八、社会保障和就业

    7.13 

    7.13 

     

     

       3.国有资本经营预算拨款

     

    九、社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

    十、医疗卫生与计划生育支出

    2.21 

    2.21 

     

     

     

     

    十一、节能环保支出

     

     

     

     

     

     

    十二、城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

    十三、农林水支出

     

     

     

     

     

     

    十四、交通运输支出

     

     

     

     

     

     

    十五、资源探勘信息等支出

     

     

     

     

     

     

    十六、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

     

     

     

    十八、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

    十九、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

    二十、住房保障支出

    4.28 

    4.28 

     

     

     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

    二十二、其他支出

     

     

     

     

     

     

    二十三、转移性支出

     

     

     

     

     

     

    二十四、债务还本支出

     

     

     

     

     

     

    二十五、债务付息支出

     

     

     

     

     

     

    二十六、债务发行费用支出

     

     

     

     

    收入合计

    84.22 

    支出合计

    84.22 

    84.22 

     

     

     

    一般公共预算支出预算表

    预算08

     

    单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位(科目)名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息及费用支出

    资本性支出(基本建设)

    资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出

     

     

     

     

    合计

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

     

     

     

    一般公共服务支出

    70.61

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    29

     

     

    群众团体事务

    70.61

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    50

     

    事业运行(群众团体事务)

    33.87

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    99

     

    其他群众团体事务支出

    36.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

     

     

     

    社会保障和就业支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    05

     

     

    行政事业单位离退休

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    05

     

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    2.21

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

     

    行政事业单位医疗

    2.21

    2.21

    2.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    02

     

    事业单位医疗

    0.39

    0.39

    0.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    03

     

    公务员医疗补助

    1.78

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    99

     

    其他行政事业单位医疗支出

    0.04

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

     

     

     

    住房保障支出

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    02

     

     

    住房改革支出

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    01

     

    住房公积金

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    合计

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    032

    中国共产主义青年团南宁市委员会

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    032002

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育

    84.22

    47.48

    38.70

    8.75

    0.04

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    29

    50

     

    事业运行(群众团体事务)

    33.87

    33.87

    25.08

    8.75

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    29

    99

    其他群众团体事务支出

    36.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    36.74

    9.11

    26.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7.13

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    11

    02

    事业单位医疗

    0.39

    0.39

    0.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    11

    03

    公务员医疗补助

    1.78

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    11

    99

    其他行政事业单位医疗支出

    0.04

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    02

    01

    住房公积金

    4.28

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

                         

     

    部门预算支出经济分类预算表

     

     

     

    预算18

     

     

    单位:万元

     

    支出经济分类科目

    全口径

    其中:一般公共预算

     

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    上年结转

    合计

    基本支出

    项目支出

    上年结转

     

     

     

    合计

    84.22

    47.48

    36.74

    0.00

    84.22

    47.48

    36.74

    0.00

     

    301

     

    工资福利支出

    47.80

    38.70

    9.11

    0.00

    47.80

    38.70

    9.11

    0.00

     

     

    01

    基本工资

    11.63

    11.63

    0.00

    0.00

    11.63

    11.63

    0.00

    0.00

     

     

    07

    绩效工资

    16.94

    11.67

    5.27

    0.00

    16.94

    11.67

    5.27

    0.00

     

     

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

    7.13

    7.13

    0.00

    0.00

     

     

    11

    公务员医疗补助缴费

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

    1.78

    1.78

    0.00

    0.00

     

     

    12

    其他社会保障缴费

    0.43

    0.43

    0.00

    0.00

    0.43

    0.43

    0.00

    0.00

     

     

    13

    住房公积金

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

    4.28

    4.28

    0.00

    0.00

     

     

    99

    其他工资福利支出

    5.62

    1.78

    3.84

    0.00

    5.62

    1.78

    3.84

    0.00

     

    302

     

    商品和服务支出

    35.70

    8.75

    26.95

    0.00

    35.70

    8.75

    26.95

    0.00

     

     

    01

    办公费

    0.44

    0.44

    0.00

    0.00

    0.44

    0.44

    0.00

    0.00

     

     

    02

    印刷费

    1.71

    0.11

    1.60

    0.00

    1.71

    0.11

    1.60

    0.00

     

     

    05

    水费

    0.08

    0.08

    0.00

    0.00

    0.08

    0.08

    0.00

    0.00

     

     

    06

    电费

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

     

     

    07

    邮电费

    0.27

    0.27

    0.00

    0.00

    0.27

    0.27

    0.00

    0.00

     

     

    11

    差旅费

    1.30

    1.30

    0.00

    0.00

    1.30

    1.30

    0.00

    0.00

     

     

    13

    维修()

    1.63

    0.13

    1.50

    0.00

    1.63

    0.13

    1.50

    0.00

     

     

    14

    租赁费

    0.70

    0.00

    0.70

    0.00

    0.70

    0.00

    0.70

    0.00

     

     

    15

    会议费

    1.94

    0.24

    1.70

    0.00

    1.94

    0.24

    1.70

    0.00

     

     

    16

    培训费

    0.12

    0.12

    0.00

    0.00

    0.12

    0.12

    0.00

    0.00

     

     

    17

    公务接待费

    0.50

    0.50

    0.00

    0.00

    0.50

    0.50

    0.00

    0.00

     

     

    18

    专用材料费

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

    2.30

    0.00

     

     

    26

    劳务费

    1.95

    0.00

    1.95

    0.00

    1.95

    0.00

    1.95

    0.00

     

     

    27

    委托业务费

    12.95

    0.00

    12.95

    0.00

    12.95

    0.00

    12.95

    0.00

     

     

    28

    工会经费

    0.71

    0.71

    0.00

    0.00

    0.71

    0.71

    0.00

    0.00

     

     

    29

    福利费

    0.26

    0.26

    0.00

    0.00

    0.26

    0.26

    0.00

    0.00

     

     

    31

    公务用车运行维护费

    2.10

    2.10

    0.00

    0.00

    2.10

    2.10

    0.00

    0.00

     

     

    39

    其他交通费用

    3.95

    0.00

    3.95

    0.00

    3.95

    0.00

    3.95

    0.00

     

     

    99

    其他商品和服务支出

    2.40

    2.10

    0.30

    0.00

    2.40

    2.10

    0.30

    0.00

     

    303

     

    对个人和家庭的补助

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

     

     

    09

    奖励金

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

     

     

    99

    其他对个人和家庭的补助

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

     

    310

     

    资本性支出

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

     

     

    07

    信息网络及软件购置更新

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

     

     

     

     

     

     

    政府预算支出经济分类预算表

     

     

    预算19

     

    单位:万元

    支出经济分类科目

    全口径

    其中:一般公共预算

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    上年结转

    合计

    基本支出

    项目支出

    上年结转

     

     

    合计

    84.22

    47.48

    36.74

    0.00

    84.22

    47.48

    36.74

    0.00

    505

     

    对事业单位经常性补助

    83.50

    47.44

    36.06

    0.00

    83.50

    47.44

    36.06

    0.00

     

    01

     工资福利支出

    47.80

    38.70

    9.11

    0.00

    47.80

    38.70

    9.11

    0.00

     

    02

     商品和服务支出

    35.70

    8.75

    26.95

    0.00

    35.70

    8.75

    26.95

    0.00

    506

     

    对事业单位资本性补助

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

     

    01

     资本性支出(一)

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    0.68

    0.00

    509

     

    对个人和家庭的补助

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

     

    01

     社会福利和救助

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

    0.01

    0.01

    0.00

    0.00

     

    99

     其他对个人和家庭补助

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

    预算16

     

    单位:万元

    预算代码

    预算单位

    2017年预算数

    2018年预算数

    2018年预算比2017年预算增减%

    总计

    三公经费

    会议费

    培训费

    总计

    三公经费

    会议费

    培训费

    总计

    三公经费

    会议费

    培训费

    合计

    因公出国(境)费

    公务接待费

    公务用车购置及运行维护费

    合计

    因公出国(境)费

    公务接待费

    公务用车购置及运行维护费

    合计

    因公出国(境)费

    公务接待费

    公务用车购置及运行维护费

    小计

    公务用车运行维护费

    公务用车购置费

    小计

    公务用车运行维护费

    公务用车购置费

    小计

    公务用车运行维护费

    公务用车购置费

     

    合计

    22.46

    2.60

    0.00

    0.50

    2.10

    2.10

    0.00

    17.64

    2.22

    4.66

    2.60

    0.00

    0.50

    2.10

    2.10

    0.00

    1.94

    0.12

    -79.24%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    -89.00%

    -94.42%

    032

    中国共产主义青年团南宁市委员会

    22.46

    2.60

    0.00

    0.50

    2.10

    2.10

    0.00

    17.64

    2.22

    4.66

    2.60

    0.00

    0.50

    2.10

    2.10

    0.00

    1.94

    0.12

    -79.24%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    -89.00%

    -94.42%

    032002

    365体育上不去_体育比分365怎么买_365腾讯体育

    22.46

    2.60

    0.00

    0.50

    2.10

    2.10

    0.00

    17.64

    2.22

    4.66

    2.60

    0.00

    0.50

    2.10

    2.10

    0.00

    1.94

    0.12

    -79.24%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    -89.00%

    -94.42%

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金支出预算表

     

     

    预算11

     

    单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位(科目)名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息及费用支出

    资本性支出(基本建设)

    资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出

     

     

     

     

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

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